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标题:进口台湾威士忌清关手续|进口费用组成 2023-01-21

进口台湾威士忌清关手续|进口费用组成

上海卓鹰专业代理进口货物代理服务企业,操作案例多,经验丰富。日本,韩国,台湾地区,新加坡,马来西亚,德国,荷兰,意大利,法国,美国,加拿大等等都有操作过。欢迎来电,卓鹰竭诚为您服务!

威士忌(Whisky、Whiskey),是一种由大麦等谷物酿制,在橡木桶中陈酿多年后,调配成43度左右的烈性蒸馏酒。英国人称之为“生命之水”。 威士忌的酿制工艺过程分为六个步骤:发芽、糖化、发酵、蒸馏、陈年、混配。

进口威士忌海关编码和申报要素
商品编码 2208300000
威士忌进口关税:5%
威士忌进口增值税:13%
威士忌进口消费税:20%/0.912元/升
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品名[中文及外文名称];3:原料;4:酒精浓度;5:包装规格;6:品牌[中文及外文名称];7:产地;8:GTIN;9:CAS;


进口威士忌海关申报需要企业需要具体什么资质:
1.进出口权(对外贸易经营者备案表)
2.海关注册登记
3.食品收货人备案
4.签约通关无纸化

进口威士忌国外需要提供单据信息清单:
1.原产地证
2.Health certificate或者自由销售证明
3.灌装日期证明
4.标签彩色照片和翻译件
5.如果是木托盘,木托盘需要有IPPC标识
6.Invoice
7.Packing List
8.Contract
8.进口食品境外生产注册备案号

进口威士忌首次流程一般为:
确认国外文件和生产商是否注册--国外发运--到港后报关---海关缴税放行(如查验则查验)---检验检验抽检(有概率)出国内入境货物检验检疫证明(可以销售)


拓展:威士忌酒税率计算方法:

暂定关税 5%
增值税: 13%
消费税: 20%/0.912元/升

关税计算方法 = 海关核定的关税完税价格 × 5%
PS:关税完税价格一般为CIF价,但若中国海关对企业申报的CIF价表示怀疑,会参照同期同类的商品价格核定
增值税:13%
增值税计算方法 = 组成计税价格 × 13%
消费税:20%+0.912元/升
消费税计算方法 = 组成计税价格 × 20%
组成计税价格 = (关税完税价格 + 关税)÷ (1- 消费税税率)
PS:组成计税价格是进口环节计算增值税和消费税的依据


举例
海关核定一支威士忌的关税完税价格为100元,问此威士忌在进口环节一共产生的税负是多少?
组成计税价格 = (100 + 5)÷ (1-20%) = 131.25(元)
进口环节应纳关税 = 100× 5% = 5(元)
进口环节应纳增值税 = 131.25 × 13% = 17.06 (元)
进口环节应纳消费税 = 131.25 × 20% = 26.25 (元)+0.912元/升(元)

进口环节税负 =5+17.06+26.25+0.912元/升(元)=48.31%+0.912元/升(元)

本文《进口台湾威士忌清关手续|进口费用组成》由我司发布,转载请声明!
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我司一般操作进口的国家和地区如下:中国台湾、日本、韩国、马来西亚、越南、菲律宾、泰国、新加坡、印度、斯里兰卡、澳洲。新西兰、德国、意大利、法国、西班牙、匈牙利、拉脱维亚、希腊、美国、加拿大等。
我司经常操作的口岸:上海港,上海机场,上海保税区,宁波港,宁波机场,杭州机场,南京口岸等。
上海港进口报关,上海机场清关,洋山港进口通关,上海保税区仓储,上海港转口贸易,进口供应链_报关_清关_通关_转口贸易_报关行_仓储_货代_外贸代理_空运_海运_国际物流,一站式进口服务。
知识拓展:

进口栽培介质境外供货企业备案办理流程
若不在该《名单》内,需办理境外供货企业备案。由境外供货商、生产加工企业或国内代理商(人)向进口企业所在地直属海关申请备案。
企业递交申请材料
1 ?生产企业所在国家/地区合法经营证明材料(官方注册文件复印件)。
2 ?按照具体申请备案的栽培介质种类详细描写栽培介质成分、加工工艺流程(尤其是涉及高温、高压工艺环节的需写明具体的工艺数据)、防止有害生物及土壤感染措施。
3 ?成品品质检验及国家或地区官方检疫实施情况等。
4 ?成品包装及标识情况等(标签内容应包含有品名、生产日期、原产国家或地区、生产企业、包装规格等,含文字描述及图片说明)。
申请人或代理人备齐材料向直属海关提交纸质申请材料或电子版材料。直属海关根据企业提交的材料按照规定开展风险评估,并将评估结果和企业材料送海关总署批准,时效以海关总署动植司网站公布结果为准。
清关知识每日学:

哪些报关单进入海关验估环节
进入事中验估环节:
(一)被重大税收风险参数(H1)捕中的报关单,一般包括以下几种情况:根据国家有关政策、海关相关管理规定,需要对涉税申报要素进行审核的;税收风险较大的;税款与海关数据库相关涉税信息差异较大的;进出口企业为失信企业、实施联合惩戒名单企业,以及有放行后不配合海关作业记录的。
(二)被单证验核风险参数(H2)捕中的报关单:即需要在放行前留存有关单证、图像、或需要企业补充提交情况说明等资料的。
(三)已下达实货验估指令的报关单:即需要通过实货勘验、取样及送检化验、留像等方式确定商品归类、价格、原产地等有关税收征管要素的。
进入事后验估环节:
被一般税收风险参数(H3)捕中的报关单:即不属于H1、H2和实货验估指令设置范围,存在一定税收风险,但通过放行后验估等手段能够进行风险排查处置及追补税的。

作者:

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